芷江侗族自治县妇联(部门)2017年部门决算公开

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2018-09-30 16:50

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第一部分 芷江侗族自治县妇联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分芷江侗族自治县妇联2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分芷江侗族自治县妇联2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释  


一、单位概况

(一)主要职能

1、以党的十九大精神为指导,推动新时期妇女工作的发展与创新。把各级妇联干部和广大妇女群众思想和行动统一到党的十九大精神上来,充分调动各级妇女的积极性和创造性,以崭新的精神风貌和实际行动投身全面建成小康社会的伟大实践,在促进经济社会发展进步的同时,努力实现自身的发展与进步。

2、以提高妇女素质、加快妇女发展为主题,从实际出发,深化妇女主体活动,创新载体,打造品牌,组织带领妇女参与经济、政治、文化、社会和生态文明建设。

3、开展“双学双比”、“巾帼建功”活动,深入实施小额信贷,深化妇女创业就业促进行动,加大争取各类项目工作力度,促进妇女增收致富,帮助下岗失业妇女创业就业。

4、教育引导广大妇女树立“四自”精神,促进妇女人才成长,代表妇女参与国家和社会事业管理,参与民主管理和民主监督。

5、维护妇女团结,为妇女儿童服务,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

6、推动妇女参政议政工作,不断提高妇女参与民主决策,民主监督程度,深入调查研究,全面掌握情况,积极向党委政府和有关部门就促进妇女儿童发展建言献策。

7、加大维权力度,实施依法维权行动,加强源头参与,协调协助开展妇女、儿童权益执法调研和执法检查。

8、开展“三八”妇女节系列纪念活动及“六一”儿童节庆祝活动,加强妇女思想政治工作和未成年人思想道德建设,优化妇女儿童发展的社会环境。

9、实施并宣传两个规划,推动政府及有关部门加大工作力度,切实解决重大、难点问题,如期完成阶段性目标。

10、完成县委、县政府及上级妇联下达的其他工作任务。

 (二)部门决算单位构成

从部门决算构成看,本单位由妇联办公室、妇儿工委办公室构成,共有在职人员4名。

本决算主要包括本单位决算和乡镇妇女儿童工作经费决算。

二、2017年度县直单位部门决算报表公开表

公开表一:2017年度芷江县妇联决算收入支出决算总表

公开表二:2017年度芷江县妇联收入决算表

公开表三:2017年度芷江县妇联支出决算表

公开表四:2017年度芷江县妇联财政拨款收入支出决算总表

公开表五:2017年度芷江县妇联一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表六:2017年度芷江县妇联一般公共预算财政拨款基本支出表

公开表七:2017年度芷江县妇联“三公”经费支出决算表

公开表八:2017年度芷江县妇联政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、芷江侗族自治县妇联部门决算情况说明

(一)关于妇联2017年度收入支出决算总体情况说明

本年收入151.59万元,比2016年122.91万元增加28.68万元,增加比例为23.33%;其中一般公共预算财政拨款收入151.09万元,比上年度116.99万元增加34.1万元,增加比例为29.15%,增加原因为收入增加;其他收入0.5万元,比上年度5.92万元减少5.42万元,减少比例为91.56%,减少原因为其他财政性资金减少。

本年支出151.91万元,比2016年128.95万元增加22.96万元,增加比例为17.8%;其中基本支出56.89万元,比上年度117.35万元减少60.46万元,减少比例为51.52%,项目支出95.02万元,比上年度11.6万元增加83.42万元,增加比例为719.14%;基本支出中人员经费支出35.11万元,比上年度34.09万元增加1.02万元,增加比例为3%;日常公用经费支出21.78万元,比上年度83.25万元减少61.47万元,减少比例为73.83%,减少原因为其项目资金增加了。

二、关于妇联2017年度收入决算情况说明

本年收入由财政拨款收入和其他收入构成,财政拨款收入为151.09万元,占比99.67%;其他收入为0.5万元,占比0.33 %。

三、关于妇联2017年度支出决算情况说明

本年支出由基本支出和项目支出构成,基本支出56.89万元,占比37.45%;项目支出95.02万元,占比62.55%。

四、关于妇联2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入151.59万元,比2016年122.91万元增加28.68万元,增加比例为23.33%,增加原因为收入增加;本年支出151.91万元,比2016年128.95万元增加22.96万元,增加比例为17.8%,增加原因为项目支出增加。

五、关于妇联2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出151.41万元,比上年度119.42万元增加31.99万元,增加比例为26.78%,增加原因为支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款基本支出56.89万元,占比37.45%;项目支出95.02万元,占比62.55%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出151.41万元,比年初预算96.59万元增加54.82万元,增加的主要原因是政府行政运行费用的增加。

六、关于妇联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出56.89万元,基中人员经费支出合计35.11万元,占比61.72%;公用经费支出合计21.78万元,占比38.28%。

七、关于妇联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公”经费年初预算5万元,其中公务用车运行费0万元,公务接待费5万元。“三公”经费支出决算合计4.89万元,比年初预算减少0.11万元,其中公务用车运行费0万元;公务接待费4.89万元,比年初预算减少0.11万元。

本年度“三公”经费比上年4.83万元增加0.06万元,其中公务接待费比上年4.83万元增加0.06万元,增加原因为公务接待活动增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

妇联本年无新购置公务用车支出,没有保有的公务用车车辆,运行费支出0万元;公务接待费支出4.89万元,接待125批次,1300人次。

八、关于妇联2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

妇联2017年无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出21.28万元,比2016年77.32万元减少56.04万元,减少72.48%。主要原因是财政拨款收入资金减少。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门没有车辆,也没有价值50万元以上的通用设备和专用设备。

(四)预算绩效情况的说明。

按照部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标进行绩效管理。

四、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:芷江侗族自治县妇女联合会2017年部门决算公开总表

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