中国共产党芷江侗族自治县纪律检查委员会2025年度部门预算公开
中国共产党芷江侗族自治县纪律检查
委员会2025年度部门预算公开
目录
第一部分 中国共产党芷江侗族自治县纪律检查委员会2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5 、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分中国共产党芷江侗族自治县纪律检查委员会2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委),各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
3、在县委领导下组织开展巡察工作。
4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;起草制定或者修改本县纪检监察制度规定,参与起草制定本县相关规范性文件。
8、负责协调落实市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜;加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
9、根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇纪委、县直单位纪检监察机构、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
10、完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。
(二)机构设置
中国共产党芷江侗族自治县纪律检查委员会和芷江侗族自治县监察委员会合署办公,两块牌子一套人马,以下简称“芷江县纪委监委”。2025年初,芷江县纪委监委编制数为100个,包括行编90个,事业编制7个,工勤编3个,实有在职人员95人。其中:机关内设机构17个,包括:办公室、组织部、宣传部(调研法规室)、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室,核定行政编制56个,实有人数56人、工勤编制3个,实有人数3人;直属事业单位“互联网+监督”信息中心1个,核定事业编制7个,实有人数5人;派驻纪检监察组6个,核定行政编制18个,实有人数18人;另外,县委巡察办(组)人员、编制及经费由县纪委监委统一管理,设1个巡察办,3个巡察组,核定行政编制16个,实有在职人员13人。
二、部门预算单位构成
芷江县纪委监委部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此2025年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算
2025年本部门收入预算1921.66万元,其中:一般公共预算收入1921.66万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元, 事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。其中,年初结转结余0万元,2025年收入与上年持平。
(二)支出预算
2025年本部门支出预算1921.66万元,其中,一般公共服务支出1629.96万元,社会保障和就业支出134.33万元,卫生健康支出53.58万元,住房保障支出103.79万元。支出与上年持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算1921.66 万元,其中:一般公共服务支出1629.96万元,占84.82%;社会保障和就业支出134.33万元,占6.99%;卫生健康支出53.58万元,占2.79%;住房保障支出103.79万元,占5.4%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1321.03万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费1202.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费118.43万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为600.63万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:办案业务工作经费72万元,主要用于深化以案促改促建促治,深化改革压缩权力寻租空间,督促地方和部门完善权力配置和运行制约机制;党风廉政建设业务工作经费12.24万元,主要用于巩固拓展落实中央八项规定精神,持续整治形式主义、官僚主义;作风专项整治业务工作经费43.2万元,主要用于严查违反中央八项规定精神及“四风”问题,坚决刹住送礼歪风,全力转变干部作风,常态化推进“三整顿两提升”;巡察业务工作经费122.4万元,主要用于坚持政治巡察工作定位,在持续提升巡察工作质效上有新战果;派驻纪检组业务工作经费57.6万元,主要用于全力推进综合监督单位党组抓好党风廉政建设主体责任,为综合监督单位各项工作顺利开展提供有力纪律保障;县乡纪检监察一体化业务工作经费46.8万元,主要用于认真贯彻落实中央、省、市、县纪委工作要求,立足主责主业,严格履行“监督执纪问责”职责,着力推进全面从严治党向纵深发展,持之以恒正风肃纪,推进乡镇党风廉政建设工作再上新台阶;互联网+监督业务工作经费32.4万元,主要用于按照“坚持以人为本、织好互联之网、打开连心之门、筑起监督之盾、以和谐发展、强化执纪问责”的工作思路,扎实推进“互联网+监督”各项工作;乡镇纪委业务工作经费50.4万元,主要用于为各乡镇扎实开展振兴领域作风建设活动、移风易俗专项整治以及日常监督执纪、信访矛盾排查化解等一系列工作提供经费保障;清廉芷江建设业务工作经费144万元,主要用于营造干部清正、政府清廉、政治清明、权责清晰、政商清亲、社会清朗的政治生态和发展环境;纪检及信访工作津贴业务工作经费19.59万元,主要用于根据人社部发【2011】19号、人社部发【2009】177号文件规定,从提高待遇、关心身心健康、改善工作生活条件等方面切实增强纪检干部工作归属感。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 118.43万元,比上年预算增加13.12万元,上升12.46%。主要原因是本年度办公设备购置费预算增加。
(二)“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数23.5万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费23.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费23.5万元)。比上年减少14.5万元,减少38.16%,主要原因是:厉行节约。
(三)一般性支出情况
本部门2025年会议费预算7万元,拟召开15次会议,人数500人次,内容为各项工作部署动员会 ;本部门培训费预算6万元,拟开展6次培训,人数480人,内容为办案、互联网+监督、巡察等业务培训。不开展节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元。
(四)政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额78万元,其中工程类0万元,货物类68万元,服务类10万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底,本单位共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1921.66万元,其中,基本支出1321.03万元,项目支出600.63万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格(附后)