芷江侗族自治县统计局2025年度部门预算公开

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2025-01-03 16:21

芷江侗族自治县统计局

2025年度部门预算公开

目录

 第一部分 芷江侗族自治县统计局2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

4 、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5 、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6 、财政拨款收支总表

7、 一般公共预算支出表

8、 一般公共预算基本支出表

9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  芷江侗族自治县统计局2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(1)贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法规,完成国家、省、市规定的统计调查任务,检查监督统计法规的实施情况,依法查处各类统计违法行为。

(2)制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划;指导和协调全县的统计业务工作,会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案,组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

(3)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

(4)组织实施能源、投资、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(5)统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;发布社会经济统计信息。

(6)对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督,向县委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

(7)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系;加强乡镇统计基础建设的指导。

(8)负责组织指导统计科研、统计教育、统计宣传工作,配合省市统计部门开展统计职称评审工作。

(9)完成县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置

统计局下属设有芷江县统计局电子计算站和城市调查队两个二级机构。统计局本级设下列内设机构:办公室;行政审批服务股;产业统计股。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括:

1、统计局机关部门本级

2、电子计算站

3、城市调查队。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费,也包括专项统计调查、基本普查和经济调查、联网直报保障体系等专项经费。

(一)收入预算

2025年本部门收入预算283.78万元,其中:一般公共预算收入 283.78万元,政府性基金预算收入 0万元,国有资本经营预算收入0万元,社会保障基金预算资金 0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入 0万元,              事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级单位补助收入 0万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元。其中,年初结转结余 0万元,2025年收入较上年减少    9.78万元,下降3.33%。主要是因为去年1人调出本单位及厉行节约。

(二)支出预算

2025年本部门支出预算 283.78万元,其中,一般公共服务支出 230.77万元,社会保障和就业支出24.73万元,卫生健康支出 9.64万元,住房保障支出 18.65万元。支出较上年增加 9.78元,主要原因是去年1人调出本单位及厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算 283.78万元,其中:一般公共服务支出 230.77万元,占 81.32%;社会保障和就业支出 24.73万元,占8.71 %;卫生健康支出 9.64万元,占 3.40%;住房保障支出18.65万元,占6.57%。

具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数241.78万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费213.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 28.39万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为42万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:专项统计调查经费16.2万元,主要用于统计部门日常对各统计专业方面的调查等方面;基本普查和经济调查经费10.8万元,主要用于组织领导和协调各类统计调查等方面;联网直报运行维护费15万元,主要用于全县统计系统网络平台的维护和维修方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款     28.39万元,比上年预算减少 1.4万元,下降4.70%。主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数0.5万元,其中,公务接待费 0.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 0万元)。比上年减少 4.3万元,减少 89.58%,主要原因是:厉行节约。

(三)一般性支出情况

本部门2025年会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数 0人次;本部门培训费预算 1.7万元,拟开展 3 次培训,人数 20 人,内容为   ;。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算 0万元。

(四)政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额 0万元,其中工程类      0万元,货物类 0万元,服务类0万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底,本单位共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车  辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 283.78万元,其中,基本支出   241.78万元,项目支出 42万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  部门预算公开表格(附后)

115001001_芷江侗族自治县统计局 

芷江侗族自治县统计局2025年度整体、项目绩效目标表


打印 来源:芷江县财政局