芷江侗族自治县统战部2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县统战部
2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县统战部2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5 、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 中共芷江侗族自治县委统一战线工作部2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
县委统战部是管理全县统战工作的县委职能部门,领导、管理全县范围内的统一战线工作。其主要职责是:
(1)负责统一战线理论、方针、政策及历史的研究和宣传;对坚持、完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作中的重大问题进行调研并提出意见。
(2)加强党对宗教工作的领导,联系宗教界的代表人物,做好宗教人士思想工作,引导他们爱国爱教,保持宗教工作稳定。
(3) 组织开展民族团结进步创建活动,加强与各民族地区的联系和交往,参与协调维护民族地区社会稳定工作,组织和承办全县民族团结进步表彰活动,参与少数民族人才队伍建设规划的制订和实施工作,协助有关部门做好少数民族干部的培养教育和推荐使用工作。
(4)负责党外代表人士的政治安排和担任政府部门、司法机关领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐工作。
(5)负责党外后备干部和新的代表人物队伍建设,做好无党派人士的思想政治工作;联系、培养非公有制经济代表人士,并开展思想政治工作。
(6)负责联系党外知识分子代表人物,调查了解党外知识分子的情况,反映动态;推动新的社会阶层人士工作,依托各类社会组织党组织做好所属行业和领域新的社会阶层人士统战工作。
(7)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。探索统战工作新方式,搭建统战工作网络平台,培育一批“红色网络大V”,做好网上宣传正向引导工作。鼓励和引导留学人员来芷创新创业。
(8)承办县委交办的其他事项,做好县级领导的联乡工作。
2、机构设置
设置1个机构:
中共芷江侗族自治县委统一战线工作部(简称县委统战部)。属于正科级全额行政机构,是中共芷江侗族自治县委职能部门,内设民族宗教事务局(下设民族事务中心)、办公室、民族股、宗教股、侨务办公室。
县委统战部现有行政编制10个,工勤编制1个,事业编制5个,实有行政人员10人,其中副处级人员3名,正科级人员7名,工勤人员(高级工)1人,实有参照公务员管理全额拨款事业编制人员5人,其中副科级人员2人,中级工人员1人,初级工人员1人。现有正式退休人员6人。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的只有县委统战部本级, 没有其他二级预算单位,因此2025年部门预算仅为县委统战部本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即县委统战部本级预算:县委统战部2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入只包括一般公共预算收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括村(社区)宗教协理员信息员经费、侗学研究会专项经费、宗教专项经费、少数民族文化事业发展专项经费、统战特费、侨联专项事业经费。
(一)收入预算
2025年本部门收入预算384.28万元,其中:一般公共预算收入384.28万元,政府性基金预算收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0万元,社会保障基金预算资金0 万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入 0 万元, 事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级单位补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元。其中,年初结转结余 0 万元,2025年收入较上年减少 5.31 万元,下降 1.36 %。主要是因为 厉行节约,压减一些非必要的开支 。
(二)支出预算
2025年本部门支出预算 384.28 万元,其中,一般公共服务支出 330.89 万元,社会保障和就业支出 24.64 万元,卫生健康支出 9.83 万元,住房保障支出 18.92 万元。支出较上年减少 5.31 万元,主要原因是 厉行节约,压减一些非必要的开支 。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算 384.28 万元,其中:一般公共服务支出 330.89 万元,占 86.11 %;社会保障和就业支出 24.64 万元,占 6.41 %;卫生健康支出 9.83万元,占 2.56 %;住房保障支出 18.92 万元,占 4.92 %。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数 384.28 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费 213.76 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 30.93 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为139.6万元,是指我部为完成统战特定行政工作任务或民族事业发展目标、宗教工作专项等而发生的支出,包括民族事业发展专项、民族事业专项业务费、宗教专项对个人和家庭的补助等。其中:统战特费、侨联专项事业费33.84万元,主要用于党外人士、非公经济人士发展、培训及其他统战事务特别费用支出;侗学研究会专项经费3.7万元,主要用于建立侗族文化传承保护基地,促进我县少数民族文化发展工作宗教工作;宗教专项经费20.16万元,主要用于全县宗教工作专项经费支出;村(社区)宗教协理员、信息员经费52.56万元,主要用于发放乡镇宗教协理员、信息员工资;少数民族文化事业补助费29.34万元,主要用于少数民族大病医疗补助及全县少数民族工作经费等支出。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 _20.93万元,比上年预算减少 1.04 万元,下降 4.73 %。主要原因是本单位将严格执行中央八项规定和省委规定,厉行节约。
(二)“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0万元,其中,公务接待费 0 万元,因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元)。
(三)一般性支出情况
本部门2025年会议费预算 0 万元,拟召开 0 次会议,人数 0 人次,内容为 ;本部门培训费预算 0 万元,拟开展 0 次培训,人数 0 人,内容为 ;。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算 0 万元。
(四)政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额 0 万元,其中工程类 _0__万元,货物类 0 万元,服务类 0 万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底,本单位共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 384.28 万元,其中,基本支出 244.68 万元,项目支出 139.6 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格(附后)