芷江侗族自治县审计局2025年度部门预算公开

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2025-01-03 11:24

芷江侗族自治县审计局

2025年度部门预算公开

目录

 第一部分 芷江侗族自治县审计局2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

4 、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5 、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6 、财政拨款收支总表

7、 一般公共预算支出表

8、 一般公共预算基本支出表

9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  芷江侗族自治县审计局2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.主管全县审计工作;2.贯彻执行中央关于审计工作的方针、政策和法律法规,拟订我县审计政策,制定审计业务规章制度并监督执行;3.向县委审计委员会提出年度财政预算执行和其他财政支出情况审计报告;4.直接审计有关事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定;5.按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计;6.组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查;7.负责审计署、省审计厅、市审计局授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施;8.依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项;9.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告;10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置

芷江侗族自治县审计局成立于1984年2月,是芷江县政府的组成局,正科级。内设办公室、法规审理股、电子数据审计股、经济责任和自然资源资产审计股、重大项目与政策跟踪审计股、财政金融行政事业审计股等6个股室,下设二级机构芷江侗族自治县政府投资和乡镇审计中心。

二、部门预算单位构成

芷江侗族自治县审计局只有本级,没有其他二级预算单位,因此2025年部门预算仅为本级预算。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算

2025年本部门收入预算337.96万元,其中:一般公共预算收入337.96万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元,              事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。其中,年初结转结余0万元,2025年收入较上年减少44.8万元,下降11.70%。主要是因为2024年单位调出四人,调入一人,共计减少三人,开支减少。

(二)支出预算

2025年本部门支出预算337.96万元,其中,一般公共服务支出268.76万元,社会保障和就业支出32.27万元,卫生健康支出12.75万元,住房保障支出24.18万元。(需要将所有的支出大类列出说明)支出较上年减少44.8万元,主要原因是2024年单位调出四人,调入一人,共计减少三人,开支减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算337.96万元,其中:一般公共服务支出268.76万元,占79.52%;社会保障和就业支出32.27万元,占9.55%;卫生健康支出12.75万元,占3.77%;住房保障支出24.18万元,占7.16%。(需要将所有的支出大类列出说明)

具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数316.22万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费282.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费34.19万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为21.74万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:业务工作经费16.2万元,主要用于办公费和差旅费等。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款     34.19万元,比上年预算增加13.25万元,上升63.28%。主要原因是物业管理费增加4.8万元,办公费增加3.5万元,电费增加2.5万元,印刷费增加2万元等。

(二)“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数1万元,其中,公务接待费1万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年(增加/减少)0万元,(增加/减少)0%。

(三)一般性支出情况

本部门2025年会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人次,内容为0;本部门培训费预算2.25万元,拟开展2次培训,人数2人,内容为审计业务培训;。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算0万元。

(四)政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额0万元,其中工程类      0万元,货物类0万元,服务类0万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为337.96万元,其中,基本支出   316.22万元,项目支出21.74万元,具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  部门预算公开表格(附后)

2025芷江侗族自治县审计局部门预算公开表

2025绩效目标(县审计局)

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