芷江侗族自治县牛牯坪乡人民政府2021年部门预算公开
芷江侗族自治县牛牯坪乡人民政府2021年
部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用及新增配置情况
6、预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表
5、基本支出预算明细表--工资福利支出
6、基本支出预算明细表--商品和服务支出
7、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
8、基本支出明细表--其他资本性支出
9、公共财政拨款收支预算总表
10、一般公共预算拨款支出分类汇总表
11、一般预算拨款基本支出表
12、一般公共预算基本支出明细表--工资福利支出
13、一般公共预算基本支出明细表--商品和服务支出
14、一般公共预算基本支出明细表--对个人和家庭的补助
15、政府性基金拨款支出分类汇总表
16、纳入专户管理的非税收入拨款表
17、经费拨款支出预算表
18、项目资金预算汇总表
19、项目支出预算明细表
20、政府采购预算表
21、“三公”经费表
22、部门整体支出绩效目标表
23、项目支出绩效目标表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
牛牯坪乡人民政府(简称本单位)系正科级行政机关。单位办公地址为牛牯坪村集镇。根据芷江县机构编制委员会办公室《关于印发<芷江县乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神,本单位主要职责为:
执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;落实国家政策,严格依法行政。
执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务。
保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
保护各种经济组织的合法权益。
保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。
普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等。
抓好农村党组织建设,包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;
抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;
抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;
抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外,乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。
2、机构设置
牛牯坪乡人民政府作为部门预算单位,核定全额拨款人数37人(其中行政及参公编制17人,事业编制19人,工勤编制1人);内设机构负责人有13名。内设机构有:党政办公室(含行政审批服务办公室、党建办公室)、经济发展办公室(含农业农村工作办公室、扶贫工作办公室)、社会事务办公室、卫生健康办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室等。
二、部门预算单位构成
牛牯坪乡人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此2021年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2021 年部门预算即我单位本级预算,我单位 2021年没有其他资本性预算支出、政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入和政府采购预算拨款,所以公开的附表 8、附表15、附表16和附表20均为空。收入包括一般公共预算收入;支出包括保障机关基本运行的经费,也包括防汛、交通事业费等专项经费。
(一)收入预算,2021年年初预算数492.79万元,其中,一般公共预算拨款492.79万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加108.57万元,增长28.26%,主要原因是:1、单位人员数增加,因此基本工资、五险一金、职业年金等相关工资福利预算拨款收入增加;2、乡镇干部职工工资中新增乡镇补贴;3、事业编制人员车补纳入年初预算,从2021年1月起随工资发放。
(二)支出预算,2021年年初预算数492.79万元,其中,一般公共服务399.79万元,社会保障和就业支出38.53万元,医疗卫生支出19.54万元,住房保障支出34.93万元。支出较去年增加108.57万元,增长28.26%,主要原因是:1、单位人员数增加,因此基本工资、五险一金、职业年金等相关工资福利预算拨款收入增加;2、乡镇干部职工工资中新增乡镇补贴;3、事业编制人员车补纳入年初预算,从2021年1月起随工资发放。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入492.79万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为447.84万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为44.95万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。其中:专项商品和服务支出26.90万元,主要用于办公费、差旅费、维修费、其他商品服务支出等方面;专项对个人和家庭的补助支出18.05万元,主要用于村级计生指导员工资、其他对个人和家庭的补助支出等方面。
五、政府性基金支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款30.10万元,比2020年预算增加 2.95万元,上升10.87%。增加的主要原因是:2021年机关运行经费中加入了福利费、维修费等费用。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为13.4万元,其中,公务接待费 8 万元,公务用车购置及运行费5.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.4万元),因公出国(境)费0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.6万元。减少的主要原因是:主要是严格执行中央八项规定,进一步加强对三公经费的管控。
3、一般性支出情况
本部门2021年一般性支出预算共计30.10万元,其中:电费1万元、邮电费0.5万元、取暖费0.2万元、维修(护)费1.3万元、公务接待费8万元、工会经费4.49万元、福利费5.61万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他交通费3.6万元。
4、政府采购情况
本部门2021年度政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。所以附表20为空。
5、国有资产占有使用及新增配置情况
截至2020年12月底,本部门共有车辆2辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。本单位占用办公用房1000平方米。2021年,本部门拟新增配置公务用车0辆;新增配置单价50万元以上通用设备0台;新增配置单价100万元以上的专用设备0台。
6、预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入 2021年部门整体支出绩效目标的金额为492.79万元,其中,基本支出447.84万元,项目支出44.95万元。部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表22、附表23。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算公开表(详见附表)