芷江侗族自治县大树坳乡人民政府2021年部门预算公开
芷江侗族自治县大树坳乡人民政府2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用及新增配置情况
6、预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表
5、基本支出预算明细表--工资福利支出
6、基本支出预算明细表--商品和服务支出
7、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
8、基本支出明细表--其他资本性支出
9、公共财政拨款收支预算总表
10、一般公共预算拨款支出分类汇总表
11、一般预算拨款基本支出表
12、一般公共预算基本支出明细表--工资福利支出
13、一般公共预算基本支出明细表--商品和服务支出
14、一般公共预算基本支出明细表--对个人和家庭的补助
15、政府性基金拨款支出分类汇总表
16、纳入专户管理的非税收入拨款表
17、经费拨款支出预算表
18、项目资金预算汇总表
19、项目支出预算明细表
20、政府采购预算表
21、“三公”经费表
22、部门整体支出绩效目标表
23、项目支出绩效目标表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
大树坳乡人民政府(简称本单位)系正科级行政机关。单位办公地址为大树坳集镇上。根据芷江县机构编制委员会办公室《关于印发<芷江县乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神,本单位主要职责为:
(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;落实国家政策,严格依法行政。
(2)执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务。
(3)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等。
(7)抓好农村党组织建设,包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;
(8)抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;
(9)抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;
(10)抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外,乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。
2、机构设置
大树坳乡人民政府作为部门预算单位,核定全额拨款人数44人(其中行政及参公编制21人,事业编制23人);内设机构有:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会综合事务办公室、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务中心、综合执法大队等。
二、部门预算单位构成
大树坳乡人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有大树坳乡人民政府部门本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括大树坳乡人民政府收入、支出及专项经费安排情况,我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出、没有政府采购的支出,没有其他资金性支出,所以包括公开的附表8、附表15、附表16、附表20均为空。收入包括公共预算财政拨款;支出包括保障政府基本运行的经费、专项经费。
(一)收入预算,2021年年初预算数474.41万元,其中,一般公共预算拨款474.41万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加91.13万元,同比增长16.46%,主要原因是:
1、干部职工工资中增加乡镇补贴;
2、事业编制人员车补纳入年初预算,从2021年1月开始随工资发放。
(二)支出预算,2021年年初预算数474.41万元,其中,一般公共服务391.93万元,社会保障和就业支出37.35万元,医疗卫生支出18.97万元,住房保障支出26.16万元。支出较去年增加91.13万元,同比增长16.46%,主要原因是:1、干部职工工资中增加乡镇补贴;2、事业编制人员车补纳入年初预算,从2021年1月开始随工资发放。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入474.41万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为430.56万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为43.85万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。其中:专项商品和服务支出25.37万元,主要用于办公费、差旅费、维修费、其他商品服务支出等方面;专项对个人和家庭的补助支出18.48万元,主要用于村级计生指导员工资、其他对个人和家庭的补助支出等方面。
五、政府性基金支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款43.36万元,比2020年预算增加4.99万元,上升13%,主要原因是我乡2020年底新增人员6名,导致人员经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平,主要是严格执行中央八项规定,进一步加强对三公经费的管控。
3、一般性支出情况
本部门2021年一般性支出预算共计43.36万元,其中:办公费4万元、电费2万元、维修(护)费5万元、公务接待费3万元、劳务费3万元、工会经费6.36万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费8万元、其他商品和服务支出10万元。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元,所以附表20为空。
5、国有资产占有使用及新增配置情况
截至2020年12月底,共有车辆2辆,一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆(消防车)。单位价值 50 万元以上通用设备0台,单位价值 100 万元以上专用设备0台。 本单位占用办公用房2100平方米。2021 年拟新增配置公务用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值 100 万元以上专用设备0台。
6、预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入 2021年部门整体支出绩效目标的金额为474.41万元,其中,基本支出430.56万元,项目支出43.85万元。部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表22、附表23。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算公开表(详见附表)