关于2025年度政府预算调整公开说明
我县2025年度财政预算调整已通过人大审查。根据《预算法》、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》及《湖南省财政厅 湖南省国家保密局关于印发预算管理工作涉密信息目录的通知》等文件精神,特此在政府门户网站向社会公开财政预算调整数据。
一、调整事由
2025年我县收到新增债券和转移支付补助,用于支持地方经济社会高质量发展。与年初预算数相比,预算总收支发生了变化,需依法进行预算调整。
二、预算调整方案(草案)
(一)调整一般公共预算收支。
1、一般公共预算收入调增45152万元。
一般公共预算收入合计拟由年初预算309645万元调整至354797万元,调增45152万元。具体为:财力性转移支付增加5487万元,新增一般债券收入9500万元,新增再融资一般债券27006万元,财政专户调入674万元,上年结余1386万元,从政府性基金调入减少4437万元,从国有资本经营预算调入增加5536万元。
2、一般公共预算支出调增45152万元。
一般公共预算支出合计拟由年初预算309645万元调整至354797万元,调增45152万元。具体为:①工资性支出5854万元;②新增一般债券对应项目支出9500万元,主要用于“三大盛会”重点文旅项目建设,包括正义大桥建设、正义大桥至沪昆高速芷江出口段公路提质改造、和平大道及配套设施建设、犀牛街道路建设、市政设施提质改造等;③地方政府一般债券还本支出27006万元;④一般债券还本付息支出1406万元;⑤专项支出1386万元,主要为上年结余。调整后一般公共预算收支平衡。
(二)调整政府性基金预算收支。
1、政府性基金收入调增139605万元。
政府性基金预算收入合计拟由年初预算48425万元调整至188030万元,调增139605万元。具体为:国有土地使用权出让收入调减4437万元,新增专项债券63800万元,新增置换专项债券36600万元,上级专项转移支付增加4739万元,上年结余资金38903万元。
2、政府性基金支出调增139605万元。
政府性基金预算支出合计拟由年初预算48425万元调整至188030万元,调增139605万元。具体为:①专项债券安排的支出63800万元,按用途分一是用于项目建设45100万元,包括农村人居环境整治2000万元、电子示范基地及配套基础设施建设4800万元、非遗文化传承基地配套基础设施提升3000万元、林下经济科技推广示范基地建设3000万元、高标准农田建设及提质改造3400万元、农贸市场提质改造2000万元、综合养老服务中心建设2000万元、第二批土储债项目1300万元、工业集中区标准厂房孵化厂房及配套基础设施建设14200万元、学前教育巩固提升工程6000万元、中医医院提标扩能建设2000万元、创新创业孵化基地建设1400万元;二是用于补充政府性基金财力7700万元,包括用于偿还县扶投公司隐性债务5100万元、用于支付单位拖欠企业账款2600万元;三是用于解决政府拖欠企业账款专项债券11000万元。②地方政府专项债务还本支出36600万元,主要用于置换平台公司隐性债务。③专项转移支付支出43642万元,包括本年支出4739万元,上年结余38903万元。④调出资金减少4437万元。调整后政府性基金预算收支平衡。
(三)调整国有资本经营预算收支。
1、国有资本经营预算收入调增5616万元。
国有资本经营预算收入拟由年初预算4586万元调整至10202万元,调增5616万元。具体为:其他国有资本经营预算收入调增5536万元,上级专项转移支付调增14万元,上年结余66万元。
2、国有资本经营预算支出调增5616万元。
国有资本经营预算支出拟由年初预算4586万元调整至10202万元,调增5616万元。具体为:调出资金5536万元;转移性支出80万元,包括本年国有企业退休人员社会化管理补助支出14万元、上年结余66万元。调整后国有资本经营预算收支平衡。
(四)社会保险基金预算收支不调整。
接下来,我们将在县委、县政府坚强领导和县人大监督指导下,贯彻落实县人大会议决议,严格执行人大批准的预算,坚持稳字当头、稳中求进工作总基调,加大财会监督力度,用好用足政策空间,扎实做好各项财政工作,为我县社会经济高质量发展提供坚实的财力保障。
附件:2025年预算调整表格